• Grubits Mária
Hozzászólások 0

Vám és importáfa

Tisztelt Szakértő! Cégünk Kínából importált árut, melyet Hollandiában vámkezeltek. A holland vámjogi képviselő kifizette a vámot, amit felénk kiszámlázott egyéb szolgáltatásaival együtt. A számlán mindkét fél EU-s adószámát szerepeltette és ennek megfelelően áfát nem számított fel. Ez esetben az áfabevallásban, illetve az A60-as adatszolgáltatásban a számla végösszegét kell-e szerepeltetni, amely tartalmazza a vám összegét is, vagy csak a szolgáltatások összegét? Importáfa nem lett felszámítva, mivel Hollandiában vámkezelték az árut. Ez esetben közösségen belüli beszerzésként kell kezelni és az áfabevallásban közösségi beszerzésként fordított áfával kell feltüntetni? Ha igen, akkor az eredeti kínai számla alapján számolom el? Köszönettel: GM


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1