• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Vendéglátás számlázása EU-ba

Tisztelt Szakértő! Éttermi vendéglátással foglalkozó adózó Szlovákiába kitelepül. Catering szolgáltatást nyújt a Szlovákiában letelepedett, nemzetközi adószámmal is rendelkező vállalkozásnak. Kérdésem, hogy abban az esetben, ha a szlovákiai vállalkozó saját munkavállalói részére veszi igénybe a szolgáltatást, akkor is Szlovákia a teljesítési helye? Milyen áfakulccsal kell kiállítani a számlát? Ha továbbszámlázásra kerül a szolgáltatás és nem a szlovákiai megrendelő a végső felhasználó, akkor áfamentesen kell kiállítani a számlát, feltüntetve a "fordított adózás" kifejezést, illetve az "áfa területi hatályán kívüli" kifejezést? Köszönettel, DÉ


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1