adozona.hu
Fordított adózás – elszámolás
http://test-adozona.hu/kerdesek/2014_9_26_Forditott_adozas_felszamolas_ydo
Fordított adózás – elszámolás
Tisztelt Szakértő! „A” Kft. felszámolás alatti „B” Kft.-től bérel egy irodát. A bérleti díjról szóló számlát tévesen áfásan állították ki, valamint egy egyeztetés során kiderült, hogy csak pár hónapja van „B” tevékenységei között a bérbeadás. „A” Kft. hogyan jár el jogszerűen, és körültekintően? Az áfabevallásokat önellenőrzi, de az elmúlt évekre vonatkozóan kérdésként merült fel, hogy a bérleti díj számlák egyáltalán költségként elszámolhatóak? Ennek ismeretében társasági adóbevallás javítása is szükséges? Vagy a „B” Kft. felelőssége, hogy olyan számlát állított ki, melyre nem volt jogosult, és befizette ezután az áfát? Segítségét köszönjük.