Hozzászólások 0

Áfabevallás EU-s értékesítés

A kérdésem az A60-as nyomtatvánnyal kapcsolatos. Magyar gyártó cég értékesít ír vállaltnak. A fuvart a magyar cég rendeli meg, és kiszámlázza az ír cégnek az áruval együtt. A szállítás azonban nem Írországba, hanem más EU-s tagállamba történik, tehát az ír céget nem érinti az áru. Kérdésem, hogy egy ilyen ügylet esetén a magyar cég az A60-as bevallásban az ír cég adószámára, vagy a végső vevő adószámára jelenti-e az értékesítést. Illetve az ír cég hogyan jelentse az ügyletet? Helyes-e, ha a magyar az ír adószámra jelent, az ír pedig a beszerzést a magyar cégtől, az értékesítést a végső vevő felé jelenti? Köszönettel: Molnárné Biczók Barbara


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2025 April
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4